丹凤县信访局 2019年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 (一)部门主要职责 (1)负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人大、县政府及县级领导同志的来信来电、接待来访,受理网上投诉,维护来访秩序。 (2)承办中、省、市信访联席办和国家、省、市信访局及上级有关部门转送、交办丹凤的群众来信、来电、来访、网上投诉等信访事项。 (3)负责向县委、县人大、县政府反映群众来信、来电、来访、网上投诉中提出的重要建议、意见和问题;综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策的建议。 (4)负责向各镇(街道)和部门转送、交办信访事项;承担县级领导干部接待来访群众的协调、组织和建档工作;对重要信访事项处理和落实情况进行督查。 (5)负责接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访;综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。 (6)负责协调和指导全县信访工作。研究、起草全县有关信访工作的规范性文件;总结推广各镇(街道)、部门信访工作经验;提出改进信访事项办理工作的建议、完善政策解决问题的建议和给予行政处分的建议。 (7)负责制定信访问题矛盾纠纷排查化解制度并组织实施建立和完善信访信息分析研判机制;指导全县信访信息系统和视频接访系统的建设应用。 (8)承担县信访工作联席会议及其办公室的日常工作,督促落实会议决定事项。 (9)负责县政府复查、复核信访事项的调查处理工作,依法向复查复核申请人员答复复查复核结果。 (10)负责全县信访工作的宣传和信息发布。 (11)承办县委、县政府交办的其他事项。 (二)机构设置 根据上述职责,丹凤县信访局内设局办公室,办案室,网上信访室,接待室,督办室。 二、2019年度部门主要工作任务 1、开展信访“三无”县、“四无”镇(办)、无访村(居)创建活动。 2、信访工作基础业务规范达标;定期组织开展信访业务学习培训。 3、组织好县级领导干部在县信访大厅接访约访活动。 4、定期组织开展矛盾纠纷排查调处活动;重大节会、敏感节点期间信访稳控和接访劝返工作组织到位。 5、建设法制信访,实行诉访分离,信访法规政策宣传广泛深入。 6、推动信访积案化解,维护群众合法权益。 7、定期通报信访情况,及时分析研判形势,积极为县委、县政府领导决策服务。 8、完成承担的包村扶贫年度工作任务。 9、完成依法治理年度工作任务。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。 丹凤县信访局预算单位构成表 序号 单位名称 单位性质 经费形式 1 丹凤县信访局 事业单位 财政全额拨款 四、部门人员情况说明 截止2018年底,本部门人员编制14人,其中行政编制0人、事业编制14人;实有人员15人,其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员6人。 丹凤县信访局人员情况表 单位名称 人员编制 实有人员 离退休人员 合计 行政 事业 合计 行政 事业 丹凤县信访局 14 0 14 15 0 15 6 合计 14 0 14 15 0 15 6
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。本部门总资产73.20万元,其中流动资产0.33万元;固定资产72.80万元(其中房屋构筑物10万元;车辆0辆,价值0万元;设备0万元;其他62.8万元);无形资产0元;长期投资0万元;其他资产0万元。 2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。 六、部门预算绩效目标说明 2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款215.26万元,政府性基金预算当年拨款0万元。年初部门预算未涉及扶贫项目。 七、2019年部门预算收支说明 (一)收支预算总体情况。 2019年本部门预算收入215.26万元,其中:一般公共预算拨款收入215.26万元,2019年本部门预算收入较上年增加15.92万元,主要原因是发放县信访大厅抽调人员信访津贴;2019年本部门预算支出215.26万元,其中:一般公共预算拨款支出215.26万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加15.92万元,主要原因同上。 (二)财政拨款收支情况。 2019年本部门财政拨款收入215.26万元,其中:一般公共预算拨款收入215.26万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.92万元,主要原因是发放县信访大厅抽调人员信访津贴;2019年本部门财政拨款支出215.26万元,其中:一般公共预算拨款支出215.26万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.92万元,主要原因同上。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年本部门一般公共预算拨款支出215.26万元,较上年增加15.92万元,主要原因是发放县信访大厅抽调人员信访津贴。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2019年一般公共预算支出215.26万元,其中: (1)信访事务(2010308)172.53万元,较上年增加13.46万元,原因是增加正常的人员调资; (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.44万元,较上年减少0.48万元,原因是2019年退休人员1人; (3)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.23万元,与上年一致。 (4)财政对生育保险基金的补助(2082703)0.35万元,较上年增加0.01万元,原因是2019年单位人员增加,缴费基数增加。 (5)行政单位医疗(2101101)9.45万元,较上年增加0.6万元,原因是2019年单位人员增加,缴费基数增加。 (6)住房公积金(2210201)12.26万元,较上年增加2.33万元,原因是2019年单位人员增加,缴费基数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 (1)2019年本部门一般公共预算支出215.26万元,按部门经济科目分类,其中: 工资福利支出(301)186.05万元,较上年增加1.71万元,原因是2019年单位人员增加; 商品和服务支出(302)29.21万元,较上年增加14.21万元,原因是2019年单位人员增加,缴费基数增加,发放信访大厅抽调人员信访津贴。 (2)2019年本部门一般公共预算支出215.26万元,按政府经济科目分类,其中: 机关工资福利支出(501)186.05万元,较上年增加1.71万元,原因是2019年单位人员增加。 机关商品和服务支出(502)29.21万元,较上年增加14.21万元,原因是2019年单位人员增加,发放信访大厅抽调人员信访津贴。 (四)政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表; (五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款支出。 (六)“三公”经费等预算情况。 2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,与上年持平。其中:公务接待费0.8万元,与上年持平;因公出国(境)经费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元、2019年无会议费、培训费预算。 (七)机关运行经费安排情况。 2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算14.21万元,比2018年减少0.79万元,主要原因为压缩开支,减少预算。 (八)政府采购情况。 本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。 八、专业名词解释 (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。