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丹凤县工业和信息化管理办公室2016年部门预算说明

一、部门主要职责

(一)负责全县工业企业、中小企业的宏观管理、指导、协调和服务,研究制定全县工业企业、中小企业和非公有制经济发展政策、发展思路和发展规划;掌握全县工业企业、中小企业和非公有制经济运行状况,综合分析经济运行态势,研究制定全县工业企业、中小企业投资规划、企业技术改造规划,对产品结构实施调整。

(二)负责全县工业和信息化管理工作,监测、统计、分析工业经济、中小企业运行情况,拟订发展预期的调控目标和措施以及信息采集、分类、发布等工作,为政府、企业和社会提供相关的信息服务。负责在建企业类项目情况统计和跟踪管理;组织推动产学研结合及新产品技术工艺推广。

(三)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见,按照县政府规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(四)指导工业企业、中小企业推进技术创新、创建著名商标、名牌产品,指导工业企业、中小企业进行资源综合利用、开展清洁生产工作;组织对固定资产投资项目合理用能的评估和审查工作。

(五)负责提出全县新型工业化发展战略和政策,协调新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(六)负责全县新建工业项目和具有一定规模企业的生产、经营、技改、扩建工作。加快企业技术改造步伐,促进企业产品升级换代,提高产品的附加值和科技含量,增强市场竞争力,不断壮大全县工业实力和总量。

(七)负责全县国有企业的资产监督管理和国有工业企业的改制工作,按照国家有关政策规定,对停产、半停产企业,采取出售、租赁、兼并、联合、破产等多种形式进行改制,达到整合资源、恢复生产、提高效益的目的。

(八)指导全县工业企业、中小企业加强安全生产管理,参与协调处理重大安全事故。承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。

二、2016年主要工作任务

1、抓经济运行促进企业效益提升狠抓存量提升,关注宏观环境的变化趋势,加强对重点企业、重点产品的跟踪监测,逐企业解决生产和经营中遇到的困难和问题。

2、抓项目建设壮大工业经济总量。加强重点工业项目的跟踪管理和服务,帮助协调解决项目推进和生产经营中存在的困难和问题,促其尽快投产达产。

3、抓优化服务营造良好发展环境。良好的环境是企业发展壮大的重要保障,牢固树立“支持就是工作、保障就是责任、管理就是服务”的理念,继续采取“一企一策、一事一议”的办法,想企业之所想,急企业之所急,千方百计为企业解决发展中的困难和矛盾。

4、抓中小企业发展增加工业总量。积极推进“中小企业成长工程”,对确定的优秀中小企业给予一定倾斜,通过多种手段,促进其转型提质增效,培育其发展壮大。

5、抓国资监管推进国有企业改革。进一步完善了国有企业国有资产管理制度,强化国有资产管理,完善国有资产管理体系建设,切实保障职工的合法权益,维护社会大局稳定。

6、抓安全生产确保经济稳步发展。认真贯彻《安全生产法》,健全规章制度,落实安全生产工作责任,积极组织开展安全生产宣传。逐层落实企业安全主体责任,加强对重点环节、重点部位的安全检查,消除事故隐患,确保企业生产安全。

三、部门基本情况

序号

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

 

丹凤县工业和信息化管理办公室(丹凤县中小企业促进局)

参照管理

全额

10

0

10

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工12,总编制数10人,实有19人,其中事业编制19人,(其中含振兴计划一岗双管借调人员7人);人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位201510月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(三)项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

(四)2016年收支情况

2016年收入预算总计73.41万元,其中公共预算拨款73.41万元。

2016年支出预算总计73.41万元,其中基本支出68.41万元:工资支出63.41万元,包括对个人和家庭的补助支出1.74万元(原酒厂遗属生活困难补助金);日常公用经费支出5.00万元,项目支出5.00万元,为非公有制经济发展与规模以上工业统计监测考核。

丹凤县工业和信息化管理办公室2016年收支预算总表

单位:万元

 

 

         

         

       

预算数

       

预算数

一、公共预算拨款

73.41  

一、基本支出

68.41

二、政府性基金拨款

 

1.工资支出

61.67

三、事业收入

 

2.对个人和家庭的补助支出

 

1.74

纳入财政专户管理的教育收费

 

3.日常公用经费

5.00

其他事业收入

 

二、项目支出

5.00

四、上级补助收入

 

其中:公共预算拨款

5.00

五、事业单位经营收入

 

三、事业单位经营支出

 

六、其他收入

  

 

 

本年收入合计

73.41

本年支出合计

  73.41

 

丹凤县工业和信息化管理办公室2016年公共预算拨款支出明细表

(按功能科目分)

单位:万元

支出功能分类

预  算  数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

合        计

73.41

68.41

5

201

人力资源事务

73.41

68.41

5

20110

人力资源事务

73.41

68.41

5

2011001

行政运行

73.41

68.41

5

 

 

 

丹凤县工业和信息化管理办公室

2016年公共预算拨款支出明细表

(按经济分类科目分)

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

73.41

68.41

5

301

工资福利支出

 61.67

 61.67

 

  30101

  基本工资

26.05

26.05

 

  30102

  津贴补贴

35.62

35.62

 

30103

奖金

 

 

 

  30104

  社会保障缴费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

10

5

5

  30201

  办公费

 

1.85

1.2

  30202

  印刷费

 

0.8

1.4

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

  30205

  水费

 

0.1

 

  30206

  电费

 

1.2

 

  30207

  邮电费

 

 

1.04

  30208

  取暖费

 

 

 

  30209

 物业管理费

 

 

 

  30211

  差旅费

 

1.05

1.36

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

  维修(护)费

 

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

 

  30226

  劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

1.74

1.74

 

30301

离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

  30311

  住房公积金

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

1.74

1.74

 

310

其他资本性支出

 

 

 

30101

  房屋建筑物构建

 

 

 

  31002

  办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30105

基础设施建设

 

 

 

30106

大型修缮

 

 

 

30107

信息网络及软件更新购置

 

 

 

  31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

丹凤县工业和信息化管理办公室2016

公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位:万元

单 位 名 称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

丹凤县工业和信息化管理办公室

3.80

 

3.50

3.50

 

0.30