一、部门主要职责
(一)维护社会政治稳定;
(二)负责预防、制止和侦查违法犯罪活动;
(三)负责维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
(四)负责维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
(五)组织、实施消防工作,实行消防监督;
(六)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
(七)对法律、法规规定的特种行业进行管理;
(八)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
(九)管理集会、游行、示威活动;
(十)管理户政、国籍和入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
(十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
(十二)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
(十三)监督管理计算机信息系统的安全保卫工作;
(十四)负责法律、法规规定的其他职责;
(十五)承办县政府交办的其他事项。
二、2016年主要工作任务
1、主动适应新形势,提升能力水平。着力提高维护国家安全和社会稳定的能力水平。突出10项重点工作建设,加强公安改革、“四项建设”,建设过硬公安队伍,为全县“十三五”规划高点起步、良好开局保驾护航。
2、打好重大突发性事(案)件处置主动仗。密切关注非经济建设领域可能出现的不稳定因素,加强风险评估、完善预案,健全应急处突机制,切实做好稳控工作,严防发生规模性聚集事件和集体去市、赴省、进京访。
3、突出严打整治专项斗争。深入开展“2016秦盾”严打整治专项行动,重点打击严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、“食药环”犯罪、开展治安混乱地区治安整治。
4、狠抓打击经济领域违法犯罪。配合有关部门开展互联网金融领域专项整治,依法妥善处理非法集资等涉众型案件,建立完善部门间信息共享机制、监测预警体系,提高对金融风险的发现预警能力。
5、狠抓禁毒人民战争。探索建立禁毒委成员单位联席会议制度和禁毒工作督导检查制度,完善吸毒人员管控机制,扎实推进社区戒毒、社区康复工作。
6、狠抓治安防控体系建设。按照“一个格局、两个目标、三个水平、五项机制、六张网络”的建设要求,认真落实《关于进一步加强社会治安防控体系建设实施意见》,紧紧抓住治安防控体系建设中的重点环节和重要节点,固化创新街面巡防机制,加快视频监控联网建设应用,推广缉查布控系统应用,创新完善推进全市社会治安防控体系建设。
7、狠抓公共安全管理。狠抓“五类重点车辆”整治,推动落实好交通安全责任。督促落实重大活动安全管理责任和措施,严防发生拥挤踩踏等治安灾害事故。全力维护公安监管场所安全稳定,降低事故发生率。建立与公安PGIS平台对接、119接处警系统接入公安视频监控平台,推动扁平化、可视化、智能化、合成化火场通讯指挥应用平台建设。
8、狠抓矛盾纠纷排查化解。组织开展集中攻坚化解活动,排查化解一批多年未化解的积案难案,集中化解一批骨头案,进一步减轻信访维稳压力。
9、抓好重点领域改革。对接中、省出台的一系列公安改革政策,深入推进户籍管理制度改革、辅警管理改革,推动阳光执法办案平台上线运行,推出车驾管便民举措。
10、抓好行政管理创新。围绕服务经济社会发展,深入推进“放管服”工作,严格落实公安部《窗口单位规范化建设指导意见》,并推出便民利民措施,继续深化“创意警务”,推广陇县“十小警务”,方便群众办事创业。
11、抓好警务保障创新。制定公安装备和基础设施建设“十三五”规划,健全公安经费保障体制,完善财政转移支付制度,确保公安机关公用经费保障标准落实到位。围绕脱贫攻坚目标任务,实施好精准扶贫年度工作任务。
12、强化基础信息化建设。围绕公安信息化建设,坚持“深化建设”与“深度应用”并重,配合完成“陕西秦安云”建设任务。实现警种条线业务与基层综合业务有效融合,依托公安信息资源服务管理平台、警用地理信息平台和部门间信息共享平台,进一步加大信息采集力度,加强对公安内部、政府部门和社会信息资源的整合共享,夯实信息化建设根基。
13、强化警务实战化建设。进一步完善扁平化指挥机制,变多头指挥、各自为战为统一调度,实现“面对面”“点对点”指挥。进一步改进警务勤务模式,确保勤务模式24小时不间断。以提升民警战略思维、依法履职、决策指挥和应对复杂局势的能力和实战射击应用水平为目标,举办多层次、全领域实战技能培训,构建符合实战要求的教育训练体系。
14、强化执法规范化建设。进一步完善公安机关执法制度,落实好公安部、省厅执法办案场所办案区管理规定和“四个一律”要求,加强执法办案与监督信息系统应用,充分发挥信息化手段的作用,不断提高执法办案的质量效率。
15、强化队伍正规化建设。推进公安机关机构改革,探索建立人民警察分类管理机制、招录培养机制、职务晋升机制及公安民警职业保障机制。狠抓训练条令贯彻落实,积极推进教育培训基地建设、教官库建设。
16、坚持素质强警不放松。继续用好“大学法、大培训、大练兵”活动载体,提升全市公安民警的综合素质。严格落实《人民警察训练条令》,高标准抓好入警、晋升、专业和发展训练。围绕公安改革、“四项建设”等中心工作,策划实施重大主题宣传。利用网络、广播、报纸、微博、微信等平台,向全社会传递公安好声音。
三、部门基本情况
|
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理形式 |
编制人数 |
||
合计 |
行政 |
事业 |
||||
1 |
丹凤县公安局机关 |
行政 |
全额 |
|
63 |
|
2 |
看守所 |
行政 |
全额 |
|
|
|
3 |
城关派出所 |
行政 |
全额 |
|
15 |
|
4 |
资峪派出所 |
行政 |
全额 |
|
5 |
|
5 |
商镇派出所 |
行政 |
全额 |
|
7 |
|
6 |
铁峪铺派出所 |
行政 |
全额 |
|
7 |
|
7 |
棣花派出所 |
行政 |
全额 |
|
8 |
|
8 |
峦庄派出所 |
行政 |
全额 |
|
5 |
|
9 |
寺坪派出所 |
行政 |
全额 |
|
4 |
|
10 |
土门派出所 |
行政 |
全额 |
|
4 |
|
11 |
庾岭派出所 |
行政 |
全额 |
|
5 |
|
12 |
竹林关派出所 |
行政 |
全额 |
|
8 |
|
|
合 计 |
|
|
|
131 |
|
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数131人,实有291人,其中行政编制131人,实有291人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2015年12月底在册人数测算填报。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)项目支出
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
(四)2016年收支情况
2016年收入预算总计2883.04万元,其中公共预算拨款2794.44万元。
2016年支出预算总计2883.04万元,其中:工资福利支出1799.6万元,商品和服务支出393万元,对个人和家庭的补助支出162.09万元;项目支出528.35万元。
丹凤县公安局2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共预算拨款 |
2883.04 |
一、基本支出 |
2354.69 |
二、政府性基金拨款 |
|
1.工资福利支出 |
1799.6 |
三、事业收入 |
|
2.对个人和家庭的补助支出 |
162.09 |
纳入财政专户管理的教育收费 |
|
3.日常公用经费 |
393 |
其他事业收入 |
|
二、项目支出 |
528.35 |
四、上级补助收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
2883.04 |
本年支出合计 |
2883.04 |
丹凤县公安局2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
支出功能分类 |
预 算 数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
2883.04 |
2354.69 |
528.35 |
|
20402 |
公安 |
2883.04 |
2354.69 |
528.35 |
2040201 |
行政运行 |
2590.35 |
2192.6 |
397.75 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
2040203 |
机关服务 |
|
|
|
2040204 |
治安管理 |
|
|
|
2040205 |
国内安全保卫 |
|
|
|
2040206 |
刑事侦查 |
|
|
|
2040207 |
经济犯罪侦查 |
|
|
|
2040208 |
出入境管理 |
|
|
|
2040209 |
行动技术管理 |
|
|
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
|
|
|
2040213 |
网络侦控管理 |
|
|
|
2040214 |
反恐怖 |
|
|
|
2040215 |
居民身份证管理 |
|
|
|
2040216 |
网络运行及维护 |
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
42 |
|
42 |
2040219 |
信息化建设 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
88.6 |
|
88.6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
162.09 |
162.09 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
162.09 |
162.09 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
162.09 |
162.09 |
|
|
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类 |
预 算 数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2883.04 |
2354.69 |
528.35 |
301 |
工资福利支出 |
1799.6 |
1799.6 |
|
30101 |
基本工资 |
426.65 |
426.65 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1338.07 |
1338.07 |
|
30103 |
奖金 |
34.88 |
34.88 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
832.75 |
393 |
439.75 |
30201 |
办公费 |
42.7 |
12.95 |
29.75 |
30202 |
印刷费 |
10 |
10 |
|
30203 |
咨询费 |
2 |
2 |
|
30204 |
手续费 |
0.15 |
0.15 |
|
30205 |
水费 |
2 |
2 |
|
30206 |
电费 |
50 |
50 |
|
30207 |
邮电费 |
8 |
8 |
|
30208 |
取暖费 |
3 |
3 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
65 |
|
65 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50 |
50 |
|
30214 |
租赁费 |
250 |
|
250 |
30215 |
会议费 |
6 |
6 |
|
30216 |
培训费 |
10 |
10 |
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
1 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
55 |
|
55 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
40 |
|
40 |
30227 |
委托业务费 |
10 |
10 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
227.9 |
227.9 |
|
30239 |
其他交通费 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162.09 |
162.09 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
157.45 |
157.45 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
4.64 |
4.64 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
88.6 |
|
88.6 |
30101 |
房屋建筑物构建 |
88.6 |
|
88.6 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
30105 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
信息网络及软件更新购置 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
丹凤县公安局2016年公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位:万元
单 位 名 称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||||
丹凤县公安局 |
228.9 |
|
|
227.9 |
|
1 |
|